2024年度淮阴师范学院单位预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2024年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2024年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
学校落实立德树人根本任务,为党育人、为国育才,扎根中国大地,矢志教师教育,服务地方发展,坚持创新发展、融合发展、特色发展。
(1)人才培养职能。学校通过人才培养质量提升工程、应用型人才培养、一流专业一流课程、教学评估与教学质量监控、教学改革、课程建设、双师型师资队伍等方面的建设,持续提升人才培养质量。
(2)科学研究职能。学校持续推进科技工作发展步伐,持续提升科研成果质量、科研能力和科技创新水平。
(3)学科建设职能。学校持续推进学科建设发展,增强区域服务能力。
(4)师资建设职能。学校加强构建高层次人才机制建设,开辟突出业绩教师职称晋升通道,激发教师发展活力。
(5)社会服务职能。学校深入推进产学研协同,充分发挥学科优势,持续提升服务地方能力。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工,本单位内设机构包括:办公室、机关党委、组织部、宣传部、统战部、纪委、工会、团委、发展规划处、教务处、人事处、科学技术处、社会科学处、研究生处、学科建设办公室、学生工作处、招生与就业处、国际合作与交流处、对外合作处、审计处、财务处、资产与实验室管理处、招投标办公室、后勤管理处、基建处、保卫处、离退休工作处、信息化建设与管理处、学报编辑部、高等教育研究中心、图书馆、继续教育管理处、后勤服务集团等33个机关部门及直属单位;教师教育学院、商学院、法学院、马克思主义学院、教育科学学院、体育学院、文学院、外国语学院、新闻与传播学院、历史文化旅游学院、数学与统计学院、物理与电子电气工程学院、化学化工学院、生命科学学院、计算机科学与技术学院、公共管理学院、音乐学院、美术学院等18个二级学院。本单位无下属单位。
三、2024年度单位主要工作任务及目标
(一)强化党的全面领导,把牢正确办学方向
不断强化理论武装。扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神走深走实,强化对全体师生员工的思想政治引领。
全面加强党的建设。以党的政治建设为统领,教育引导全校党员干部、师生员工深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。夯实意识形态工作责任制,牢牢掌握意识形态工作的领导权、管理权和话语权。增强基层党组织政治功能和组织功能,推进全校基层党组织全面过硬、全面进步。激发干部干事创业活力,建设高素质干部队伍。
推进全面从严治党。强化正风肃纪反腐,持续发力、纵深推进全面从严治党。
加强统战和群团工作。扎实有效开展统战和群团工作,为推动学校事业高质量发展凝聚强大合力。
(二)落实立德树人根本任务,提高人才培养质量
构建大思政育人新格局。进一步完善立德树人体制机制,不断彰显周恩来崇高精神风范育人特色,筑牢学生理想信念根基。
加强本科教育内涵建设。面向区域经济社会发展需求,优化专业结构,完善培养体系、深化培养模式改革、推进教学创新,在专业、课程等内涵建设指标上进位争先,实现有效增长。
推进研究生教育培养体系建设。打造特色鲜明的研究生培养体系,高质量通过教育部新增学位点专项评估,实现学位授权点数量和结构新突破。
深化教师教育改革。强化教师教育特色,当好区域教师教育排头兵,打造卓越教师培养“新高地”。
做优招生就业工作。进一步提升招生生源质量,推进高质量充分就业,确保各阶段毕业去向落实率均高于全省平均水平。
加强校园文化建设。坚持传承特色、守正创新、以文化人,着力营造价值引领、特色鲜明的育人文化。
服务学生全面发展。激发学生高质量成长内生动力,坚持五育并举,促进学生全面发展。
(三)聚焦需求导向,增强办学竞争力
全面推进一流应用型本科高校建设。构建高质量应用型教育体系,全面提升内涵质量,努力建设在全省、全国具有一定领先地位、应用能力强、社会贡献度高的一流应用型本科高校。
持续优化学科布局。强化学科顶层设计,优化学科布局,加强学科交叉融合,努力实现学科建设与产业发展的衔接和提档升级。
大力推进有组织科研。强化有组织科研一体化部署,推进学科、平台、团队一体化建设,落实构建“建设大平台、组建大团队、承担大项目、产出大成果”的良性循环的有组织科研模式,实现主要指标显著增长。
推进科研成果转移转化。围绕区域重点战略和重点产业领域,深化产学研合作深度与广度,合作机制有新进展、服务能力有新提升、服务成效有新突破,加快科研成果转移转化,有效赋能区域经济社会高质量发展。
(四)完善人才引育机制,优化人才发展环境
加大人才引进力度。人才引进体制机制更加完善,精准性有效提高,人才引进层次和数量大幅度提升,力争引进百名以上优秀人才。
加大人才培育力度。人才培育政策不断完善,人才发展环境持续优化,人才服务保障水平不断提升,有效支撑人才强校战略。
(五)深化合作共赢,推进开放办学战略
推进融合发展和社会服务。坚持实质合作、互融共赢,持续提升学校服务地方的贡献力与影响力。
深化对外合作交流。坚持全球视野,主动服务国家对外开放战略,提升对外交流合作水平。
(六)推进综合改革,提升内部治理能力
优化综合考核体系。构建较完善的综合考核制度体系,以高质量的综合考核助推高质量发展,推进校第五次党代会和“十四五”规划各项目标任务的落实。
推进依法治校工作。以组织领导为保障,以学校章程为统领,以制度建设为抓手,推动依法治校理念融入学校工作全过程各方面。
完善内部治理体系。全面深化改革,推进学校治理体系和治理能力现代化。
(七)细化保障举措,增强服务师生能力
强化资源拓展,做好增收节支工作。坚持节流更要开源,努力争取资源,保障学校事业稳定健康发展。
优化内部资源配置。统筹校园规划和基础设施建设,完善公共服务体系,推进美丽和谐校园环境建设。
大力推进智慧校园建设。持续推进快捷高效智慧校园建设,以数字化赋能学校事业的高质量发展。
全力做好校园安全保障。强化底线思维,加大安全投入,扎实推进高质量平安校园建设,关心维护师生员工切身利益,全面筑牢校园安全防线。
第二部分
2024年度
淮阴师范学院
单位预算表
公开01表 |
收支总表 |
单位:淮阴师范学院 | 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 40,534.60 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、财政专户管理资金收入 | 18,500.00 | 四、公共安全支出 |
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五、事业收入 | 14,500.00 | 五、教育支出 | 64,793.04 |
六、事业单位经营收入 | 3,013.67 | 六、科学技术支出 |
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七、上级补助收入 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、附属单位上缴收入 |
| 八、社会保障和就业支出 | 8,586.40 |
九、其他收入 | 8,980.00 | 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 12,148.83 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 | 85,528.27 | 本年支出合计 | 85,528.27 |
上年结转结余 |
| 年终结转结余 |
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收入总计 | 85,528.27 | 支出总计 | 85,528.27 |
公开02表 |
收入总表 |
单位:淮阴师范学院 | 单位:万元 |
单位代码 | 单位名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业 收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位 资金 |
合计 | 85,528.27 | 85,528.27 | 40,534.60 |
|
| 18,500.00 | 14,500.00 | 3,013.67 |
|
| 8,980.00 |
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168048 | 淮阴师范学院 | 85,528.27 | 85,528.27 | 40,534.60 |
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| 18,500.00 | 14,500.00 | 3,013.67 |
|
| 8,980.00 |
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公开03表 |
支出总表 |
单位:淮阴师范学院 | 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 85,528.27 | 70,598.27 | 14,930.00 |
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205 | 教育支出 | 64,793.04 | 49,863.04 | 14,930.00 |
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20502 | 普通教育 | 64,793.04 | 49,863.04 | 14,930.00 |
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2050205 | 高等教育 | 64,793.04 | 49,863.04 | 14,930.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 8,586.40 | 8,586.40 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 8,586.40 | 8,586.40 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,587.83 | 5,587.83 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,793.92 | 2,793.92 |
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2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 204.65 | 204.65 |
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221 | 住房保障支出 | 12,148.83 | 12,148.83 |
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22102 | 住房改革支出 | 12,148.83 | 12,148.83 |
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2210201 | 住房公积金 | 5,044.79 | 5,044.79 |
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2210202 | 提租补贴 | 7,104.04 | 7,104.04 |
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公开04表 |
财政拨款收支总表 |
单位:淮阴师范学院 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 40,534.60 | 一、本年支出 | 40,534.60 |
(一)一般公共预算拨款 | 40,534.60 | (一)一般公共服务支出 |
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(二)政府性基金预算拨款 |
| (二)外交支出 |
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(三)国有资本经营预算拨款 |
| (三)国防支出 |
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二、上年结转 |
| (四)公共安全支出 |
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(一)一般公共预算拨款 |
| (五)教育支出 | 35,864.90 |
(二)政府性基金预算拨款 |
| (六)科学技术支出 |
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(三)国有资本经营预算拨款 |
| (七)文化旅游体育与传媒支出 |
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| (八)社会保障和就业支出 | 2,996.89 |
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| (九)社会保险基金支出 |
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| (十)卫生健康支出 |
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| (十一)节能环保支出 |
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| (十二)城乡社区支出 |
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| (十三)农林水支出 |
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| (十四)交通运输支出 |
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| (十五)资源勘探工业信息等支出 |
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| (十六)商业服务业等支出 |
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| (十七)金融支出 |
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| (十八)援助其他地区支出 |
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| (十九)自然资源海洋气象等支出 |
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| (二十)住房保障支出 | 1,672.81 |
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| (二十一)粮油物资储备支出 |
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| (二十二)国有资本经营预算支出 |
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| (二十三)灾害防治及应急管理支出 |
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| (二十四)预备费 |
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| (二十五)其他支出 |
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| (二十六)转移性支出 |
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| (二十七)债务还本支出 |
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| (二十八)债务付息支出 |
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| (二十九)债务发行费用支出 |
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| (三十)抗疫特别国债安排的支出 |
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| 二、年终结转结余 |
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收入总计 | 40,534.60 | 支出总计 | 40,534.60 |
公开05表 |
财政拨款支出表(功能科目) |
单位:淮阴师范学院 | 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
小计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 40,534.60 | 35,234.60 | 28,518.04 | 6,716.56 | 5,300.00 |
205 | 教育支出 | 35,864.90 | 30,564.90 | 23,848.34 | 6,716.56 | 5,300.00 |
20502 | 普通教育 | 35,864.90 | 30,564.90 | 23,848.34 | 6,716.56 | 5,300.00 |
2050205 | 高等教育 | 35,864.90 | 30,564.90 | 23,848.34 | 6,716.56 | 5,300.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,996.89 | 2,996.89 | 2,996.89 |
|
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,996.89 | 2,996.89 | 2,996.89 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,793.92 | 2,793.92 | 2,793.92 |
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2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 202.97 | 202.97 | 202.97 |
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221 | 住房保障支出 | 1,672.81 | 1,672.81 | 1,672.81 |
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22102 | 住房改革支出 | 1,672.81 | 1,672.81 | 1,672.81 |
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2210202 | 提租补贴 | 1,672.81 | 1,672.81 | 1,672.81 |
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公开06表 |
财政拨款基本支出表(经济科目) |
单位:淮阴师范学院 | 单位:万元 |
部门预算支出经济分类科目 | 本年财政拨款基本支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 35,234.60 | 28,518.04 | 6,716.56 |
301 | 工资福利支出 | 26,642.26 | 26,642.26 |
|
30101 | 基本工资 | 8,677.48 | 8,677.48 |
|
30102 | 津贴补贴 | 982.20 | 982.20 |
|
30107 | 绩效工资 | 12,555.34 | 12,555.34 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 2,793.92 | 2,793.92 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 1,633.32 | 1,633.32 |
|
302 | 商品和服务支出 | 6,716.56 |
| 6,716.56 |
30201 | 办公费 | 602.56 |
| 602.56 |
30202 | 印刷费 | 100.00 |
| 100.00 |
30203 | 咨询费 | 660.00 |
| 660.00 |
30204 | 手续费 | 30.00 |
| 30.00 |
30205 | 水费 | 300.00 |
| 300.00 |
30206 | 电费 | 600.00 |
| 600.00 |
30207 | 邮电费 | 95.00 |
| 95.00 |
30209 | 物业管理费 | 300.00 |
| 300.00 |
30211 | 差旅费 | 200.00 |
| 200.00 |
30213 | 维修(护)费 | 300.00 |
| 300.00 |
30215 | 会议费 | 17.00 |
| 17.00 |
30216 | 培训费 | 12.00 |
| 12.00 |
30217 | 公务接待费 | 100.00 |
| 100.00 |
30218 | 专用材料费 | 500.00 |
| 500.00 |
30228 | 工会经费 | 300.00 |
| 300.00 |
30229 | 福利费 | 120.00 |
| 120.00 |
30239 | 其他交通费用 | 100.00 |
| 100.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2,380.00 |
| 2,380.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,875.78 | 1,875.78 |
|
30301 | 离休费 | 205.53 | 205.53 |
|
30302 | 退休费 | 1,670.25 | 1,670.25 |
|
公开07表 |
一般公共预算支出表 |
单位:淮阴师范学院 | 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
小计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 40,534.60 | 35,234.60 | 28,518.04 | 6,716.56 | 5,300.00 |
205 | 教育支出 | 35,864.90 | 30,564.90 | 23,848.34 | 6,716.56 | 5,300.00 |
20502 | 普通教育 | 35,864.90 | 30,564.90 | 23,848.34 | 6,716.56 | 5,300.00 |
2050205 | 高等教育 | 35,864.90 | 30,564.90 | 23,848.34 | 6,716.56 | 5,300.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,996.89 | 2,996.89 | 2,996.89 |
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,996.89 | 2,996.89 | 2,996.89 |
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,793.92 | 2,793.92 | 2,793.92 |
|
|
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 202.97 | 202.97 | 202.97 |
|
|
221 | 住房保障支出 | 1,672.81 | 1,672.81 | 1,672.81 |
|
|
22102 | 住房改革支出 | 1,672.81 | 1,672.81 | 1,672.81 |
|
|
2210202 | 提租补贴 | 1,672.81 | 1,672.81 | 1,672.81 |
|
|
公开08表 |
一般公共预算基本支出表 |
单位:淮阴师范学院 | 单位:万元 |
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 35,234.60 | 28,518.04 | 6,716.56 |
301 | 工资福利支出 | 26,642.26 | 26,642.26 |
|
30101 | 基本工资 | 8,677.48 | 8,677.48 |
|
30102 | 津贴补贴 | 982.20 | 982.20 |
|
30107 | 绩效工资 | 12,555.34 | 12,555.34 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 2,793.92 | 2,793.92 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 1,633.32 | 1,633.32 |
|
302 | 商品和服务支出 | 6,716.56 |
| 6,716.56 |
30201 | 办公费 | 602.56 |
| 602.56 |
30202 | 印刷费 | 100.00 |
| 100.00 |
30203 | 咨询费 | 660.00 |
| 660.00 |
30204 | 手续费 | 30.00 |
| 30.00 |
30205 | 水费 | 300.00 |
| 300.00 |
30206 | 电费 | 600.00 |
| 600.00 |
30207 | 邮电费 | 95.00 |
| 95.00 |
30209 | 物业管理费 | 300.00 |
| 300.00 |
30211 | 差旅费 | 200.00 |
| 200.00 |
30213 | 维修(护)费 | 300.00 |
| 300.00 |
30215 | 会议费 | 17.00 |
| 17.00 |
30216 | 培训费 | 12.00 |
| 12.00 |
30217 | 公务接待费 | 100.00 |
| 100.00 |
30218 | 专用材料费 | 500.00 |
| 500.00 |
30228 | 工会经费 | 300.00 |
| 300.00 |
30229 | 福利费 | 120.00 |
| 120.00 |
30239 | 其他交通费用 | 100.00 |
| 100.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2,380.00 |
| 2,380.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,875.78 | 1,875.78 |
|
30301 | 离休费 | 205.53 | 205.53 |
|
30302 | 退休费 | 1,670.25 | 1,670.25 |
|
注:本单位无政府性基金预算,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
公开09表 |
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 |
单位:淮阴师范学院 | 单位:万元 |
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 17.00 | 12.00 |
注:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。
公开10表 |
政府性基金预算支出表 |
单位:淮阴师范学院 | 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |
合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 |
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注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出,故本表无数据。
公开11表 |
国有资本经营预算支出预算表 |
单位:淮阴师范学院 | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 |
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公开12表 |
一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
单位:淮阴师范学院 | 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
合计 |
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公开13表 |
政府采购支出表 |
单位:淮阴师范学院 |
| 单位:万元 |
采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源 | 总计 |
一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 |
合计 |
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| 1,700.00 |
| 1,700.00 |
货物 |
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| 1,700.00 |
| 1,700.00 |
淮阴师范学院 |
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| 1,700.00 |
| 1,700.00 |
| 实验室建设 | 专用设备购置 | 台式计算机 | 分散采购 |
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| 72.60 |
| 72.60 |
| 实验室建设 | 专用设备购置 | 图形工作站 | 分散采购 |
|
| 8.00 |
| 8.00 |
| 实验室建设 | 专用设备购置 | 交换设备 | 分散采购 |
|
| 1.65 |
| 1.65 |
| 实验室建设 | 专用设备购置 | 其他信息化设备 | 分散采购 |
|
| 3.10 |
| 3.10 |
| 实验室建设 | 专用设备购置 | 投影仪 | 分散采购 |
|
| 3.20 |
| 3.20 |
| 实验室建设 | 专用设备购置 | 电子白板 | 分散采购 |
|
| 9.00 |
| 9.00 |
| 实验室建设 | 专用设备购置 | LED显示屏 | 分散采购 |
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| 11.50 |
| 11.50 |
| 实验室建设 | 专用设备购置 | 触摸屏 | 分散采购 |
|
| 2.37 |
| 2.37 |
| 实验室建设 | 专用设备购置 | 话筒设备 | 分散采购 |
|
| 9.00 |
| 9.00 |
| 实验室建设 | 专用设备购置 | 其他分析仪器 | 分散采购 |
|
| 172.38 |
| 172.38 |
| 实验室建设 | 专用设备购置 | 其他仪器仪表 | 分散采购 |
|
| 75.54 |
| 75.54 |
| 实验室建设 | 专用设备购置 | 基础软件 | 分散采购 |
|
| 131.66 |
| 131.66 |
| 教学设备购置专项 | 办公设备购置 | 服务器 | 分散采购 |
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| 187.80 |
| 187.80 |
| 教学设备购置专项 | 办公设备购置 | 台式计算机 | 分散采购 |
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| 95.40 |
| 95.40 |
| 教学设备购置专项 | 办公设备购置 | 便携式计算机 | 分散采购 |
|
| 65.00 |
| 65.00 |
| 教学设备购置专项 | 办公设备购置 | 其他计算机 | 分散采购 |
|
| 88.00 |
| 88.00 |
| 教学设备购置专项 | 办公设备购置 | 交换设备 | 分散采购 |
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| 16.80 |
| 16.80 |
| 教学设备购置专项 | 办公设备购置 | 其他终端设备 | 分散采购 |
|
| 97.50 |
| 97.50 |
| 教学设备购置专项 | 办公设备购置 | 机柜 | 分散采购 |
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| 3.00 |
| 3.00 |
| 教学设备购置专项 | 办公设备购置 | 信息化设备零部件 | 分散采购 |
|
| 46.40 |
| 46.40 |
| 教学设备购置专项 | 办公设备购置 | 其他信息化设备 | 分散采购 |
|
| 3.60 |
| 3.60 |
| 教学设备购置专项 | 办公设备购置 | LED显示屏 | 分散采购 |
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| 58.50 |
| 58.50 |
| 教学设备购置专项 | 办公设备购置 | 液晶显示器 | 分散采购 |
|
| 52.00 |
| 52.00 |
| 教学设备购置专项 | 办公设备购置 | 其他输入输出设备 | 分散采购 |
|
| 2.40 |
| 2.40 |
| 教学设备购置专项 | 办公设备购置 | 其他自动化仪表 | 分散采购 |
|
| 7.50 |
| 7.50 |
| 教学设备购置专项 | 办公设备购置 | 其他分析仪器 | 分散采购 |
|
| 354.00 |
| 354.00 |
| 教学设备购置专项 | 办公设备购置 | 其他仪器仪表 | 分散采购 |
|
| 48.00 |
| 48.00 |
| 教学设备购置专项 | 办公设备购置 | 基础软件 | 分散采购 |
|
| 69.10 |
| 69.10 |
| 教学设备购置专项 | 办公设备购置 | 应用软件 | 分散采购 |
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| 5.00 |
| 5.00 |
第三部分2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
淮阴师范学院2024年度收入、支出预算总计85,528.27万元,与上年相比收、支预算总计各增加2,731.05万元,增长3.3%。其中:
(一)收入预算总计85,528.27万元。包括:
1.本年收入合计85,528.27万元。
(1)一般公共预算拨款收入40,534.6万元,与上年相比增加947.26万元,增长2.39%。主要原因是研究生及本科生招生计划增加。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(4)财政专户管理资金收入18,500万元,与上年相比增加1,670万元,增长9.92%。主要原因是研究生及本科生招生计划增加,财政专户管理资金收入增多。
(5)事业收入14,500万元,与上年相比减少194.44万元,减少1.32%。主要原因是学校相关培训活动收入减少。
(6)事业单位经营收入3,013.67万元,与上年相比减少359.33万元,减少10.65%。主要原因是后勤饮服的经营性收入减少。
(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。
(9)其他收入8,980万元,与上年相比增加667.56万元,增长8.03%。主要原因是社会捐赠等活动收入增加。
2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
(二)支出预算总计85,528.27万元。包括:
1.本年支出合计85,528.27万元。
(1)教育支出(类)支出64,793.04万元,主要用于教学类人员工资、商品与服务支出。与上年相比增加1,617.59万元,增长2.56%。主要原因是学校人才引进、科研活动等支出增加。
(2)社会保障和就业支出(类)支出8,586.4万元,主要用于人员社保缴纳。与上年相比增加1,037.03万元,增长13.74%。主要原因是教职工社保基数调增。
(3)住房保障支出(类)支出12,148.83万元,主要用于在职人员公积金、房补的发放。与上年相比增加76.43万元,增长0.63%。主要原因是调整教职工年度公积金、房补基数。
2.年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
淮阴师范学院2024年收入预算合计85,528.27万元,包括本年收入85,528.27万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入40,534.6万元,占47.39%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金18,500万元,占21.63%;
本年事业收入14,500万元,占16.95%;
本年事业单位经营收入3,013.67万元,占3.53%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入8,980万元,占10.5%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
淮阴师范学院2024年支出预算合计85,528.27万元,其中:
基本支出70,598.27万元,占82.54%;
项目支出14,930万元,占17.46%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
淮阴师范学院2024年度财政拨款收、支总预算40,534.6万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加947.26万元,增长2.39%。主要原因是研究生及本科生招生计划增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
淮阴师范学院2024年财政拨款预算支出40,534.6万元,占本年支出合计的47.39%。与上年相比,财政拨款支出增加947.26万元,增长2.39%。主要原因是研究生及本科生招生计划增加。
其中:
(一)教育支出(类)
普通教育(款)高等教育(项)支出35,864.9万元,与上年相比增加1,829.2万元,增长5.37%。主要原因是随着学生招生数增加,各类教学日常支出有所增加。
(二)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出0万元,与上年相比减少2,802万元,减少100%。主要原因是预算项目调整到其他预算项。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出2,793.92万元,与上年相比增加1,493.92万元,增长114.92%。主要原因是教职工社保基数调增。
3.行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)支出202.97万元,与上年相比增加202.97万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是教职工社保基数调增。
(三)住房保障支出(类)
住房改革支出(款)提租补贴(项)支出1,672.81万元,与上年相比增加223.17万元,增长15.39%。主要原因是调整教职工年度公积金、房补缴纳标准。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
淮阴师范学院2024年度财政拨款基本支出预算35,234.6万元,其中:
(一)人员经费28,518.04万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费。
(二)公用经费6,716.56万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
淮阴师范学院2024年一般公共预算财政拨款支出预算40,534.6万元,与上年相比增加947.26万元,增长2.39%。主要原因是随着学生招生数增加,各类教学日常支出有所增加。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
淮阴师范学院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算35,234.6万元,其中:
(一)人员经费28,518.04万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费。
(二)公用经费6,716.56万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
淮阴师范学院2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算100万元,与上年预算数相同。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出100万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年预算数相同。
3.公务接待费预算支出100万元,与上年预算数相同。
淮阴师范学院2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出17万元,与上年预算数相同。
淮阴师范学院2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出12万元,与上年预算数相同。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
淮阴师范学院2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
淮阴师范学院2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2024年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元,与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2024年度政府采购支出预算总额1,700万元,其中:拟采购货物支出1,700万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车5辆;单价100万元(含)以上的设备8台(套)。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2024年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金85,528.27万元;本单位共12个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计14,930万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为17.46%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):反映各部门举办的普通本科(包括研究生)教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校(包括研究生)的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)
十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。